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Título : Auditoría Financiera a la Cadena Comercial “Mega Hogar” electrodomésticos, muebles y motos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo para los períodos enero 2010 a diciembre 2011 como elemento de gestión para una adecuada toma de decisiones
Autor : Núñez Moncayo, Fanny Patricia
Director(es): Veloz Navarrete, Carlos Fernando
Tribunal (Tesis): Esparza Moreno, Sergio Saúl
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA FINANCIERA;CONTROL INTERNO;TOMA DE DECISIONES
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Fanny Patricia, Núñez Moncayo. (2015). Auditoría Financiera a la Cadena Comercial “Mega Hogar” Electrodomésticos, muebles y motos de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo para los períodos Enero 2010 a Diciembre 2011 como elemento de gestión para una adecuada toma de decisiones. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Identificador : UDCTFADE;72T00494
Resumen : El presente estudio orientado a la realización de una Auditoría Financiera a la cadena comercial “Mega Hogar” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, tiene como propósito mejorar el Sistema de Control Interno a través del establecimiento de funciones, atribuciones y obligaciones del personal de esta cadena comercial,normas y procedimientos para la planificación, ejecución y control a través de una Auditoría Financiera. Al no contar con controles para medir su eficiencia y eficacia, fue necesario realizar una evaluación de los Sistemas de Control Interno a través de encuestas aplicadas a:Gerencia, Contabilidad, Créditos y Cobranzas. De esta valoración diagnóstica surgieron una serie de reportes relacionados con la limitada planificación, organización, dirección y control en sus operaciones vigentes, los mismos que ratificaron la necesidad de implementar la presente propuesta investigativa. A fin de que la Unidad de Financiera tenga una filosofía corporativa específica y ésta se adapte a las necesidades de la cadena comercial “Mega Hogar”, se determinó la realización de una Auditoría Financiera como marco de referencia de las actividades de esta unidad; además de establecer la estructura orgánica funcional que asigna las responsabilidades, acciones y cargos para el personal involucrado. Esta propuesta garantizará una incidencia favorable en la operatividad de la cadena comercial “Mega Hogar” en la generación de procesos de evaluación y control interno para garantizar que los objetivos y metas institucionales se cumplan de forma eficiente y eficaz, optimizando recursos, minimizando riesgos y consolidando su transparencia en el manejo de los recursos de su gerente propietaria ya que el resultado final de esta Auditoría Financiera fue favorable.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11515
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