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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Veloz Navarrete, Carlos Fernando | - |
dc.contributor.author | Núñez Moncayo, Fanny Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T20:57:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T20:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Fanny Patricia, Núñez Moncayo. (2015). Auditoría Financiera a la Cadena Comercial “Mega Hogar” Electrodomésticos, muebles y motos de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo para los períodos Enero 2010 a Diciembre 2011 como elemento de gestión para una adecuada toma de decisiones. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11515 | - |
dc.description | El presente estudio orientado a la realización de una Auditoría Financiera a la cadena comercial “Mega Hogar” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, tiene como propósito mejorar el Sistema de Control Interno a través del establecimiento de funciones, atribuciones y obligaciones del personal de esta cadena comercial,normas y procedimientos para la planificación, ejecución y control a través de una Auditoría Financiera. Al no contar con controles para medir su eficiencia y eficacia, fue necesario realizar una evaluación de los Sistemas de Control Interno a través de encuestas aplicadas a:Gerencia, Contabilidad, Créditos y Cobranzas. De esta valoración diagnóstica surgieron una serie de reportes relacionados con la limitada planificación, organización, dirección y control en sus operaciones vigentes, los mismos que ratificaron la necesidad de implementar la presente propuesta investigativa. A fin de que la Unidad de Financiera tenga una filosofía corporativa específica y ésta se adapte a las necesidades de la cadena comercial “Mega Hogar”, se determinó la realización de una Auditoría Financiera como marco de referencia de las actividades de esta unidad; además de establecer la estructura orgánica funcional que asigna las responsabilidades, acciones y cargos para el personal involucrado. Esta propuesta garantizará una incidencia favorable en la operatividad de la cadena comercial “Mega Hogar” en la generación de procesos de evaluación y control interno para garantizar que los objetivos y metas institucionales se cumplan de forma eficiente y eficaz, optimizando recursos, minimizando riesgos y consolidando su transparencia en el manejo de los recursos de su gerente propietaria ya que el resultado final de esta Auditoría Financiera fue favorable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;72T00494 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.title | Auditoría Financiera a la Cadena Comercial “Mega Hogar” electrodomésticos, muebles y motos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo para los períodos enero 2010 a diciembre 2011 como elemento de gestión para una adecuada toma de decisiones | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Esparza Moreno, Sergio Saúl | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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